Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang KCU Kalimalang
Abstract
Prosedur pemberian kredit yang masih kurang baik merupakan dampak terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah yang tentunya menghambat kelancaran usaha bank serta menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Sehingga diperlukan sistem pengendalian internal untuk menilai pelaksanaan serta mengetahui kebijakan manajemen bank dalam proses pemberian kredit. Tujuan riset adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan penerapan sistem pengendalian internal PT Bank Central Asia Tbk KCU Kalimalang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan survei lapangan seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prosedur pemberian kredit telah sesuai dengan standar pemberian kredit. Implementasi sistem pengendalian internal pada pemberian kredit pada PT Bank Central Asia Tbk KCU Kalimalang telah memenuhi standar pengendalian internal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), namun masih terdapat kelemahan, yakni terdapat pada komponen aktivitas pengendalian yaitu account officer  merangkap beberapa fungsi mulai dari pemasaran, analisa kredit hingga pemantauan.
References
Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. In PT. Raja Grafindo Persada jakarta.
Arens, Alvin., Randal J.Elder, Mark S.Beasley. 2008. Jilid I, Edisi Ke Duabelas. Auditing dan Jasa Assurance, alih bahasa oleh Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga
Papalangi, Riska S. (2013). Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada PT BRI (Persero) Tbk Manado. Jurnal EMBA. Volume 1, Nomor 3,September 2013. Hal: 1212-1220. ISSN (Online) : 2303-1174.
Saputra. I Putu Mulyadi, Anjuman Zukhri, dan Luh Indriyani. (2014). Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT BPR Suryajaya Kubutambahan. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha . Volume 4, Nomor 1, Tahun 2014.
Muzamil, Mohammad. (2015). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Pada BRI Kota Samarinda. e-Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Volume 3, Nomor 3,Tahun 2015 : 661-674.
Kartika, Ismy Sentya, Ali Rasyidi, dan Mahsina. (2015). Analisis Audit Internal COSO Framework Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Investasi Pada PT BTN. Jurnal Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.. ISSN (Online) : 2460-7762.
Fitriamawardani Rizka. (2012). Analisa Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Untuk Meningkatkan Pengendalian Internal (Studi pada PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Malang). Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Malang : Universitas Brawijaya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


